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    <abstract>Pubblicazione Legge 190/2012</abstract>
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    <entePubblicatore> 4 STORMO GROSSETO</entePubblicatore>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO VARI</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
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      <oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA LOCALE AUTOCLAVE VIA ORIANI</oggetto>
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        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DEPOSITO VIVERI E CASERMAGGIO</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CONDIZIONAMENTO P.S.STEFANO</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SANITARIO</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE E RICARICA GAS CLIMATIZZATORE SALA SERVER CLASS</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2018.8</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA MOTORE IVECO AIFO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER PERDITA IDRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>970.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IDRICA AUTOCLAVE V.A. VIA ORIANI 7</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GROSSETO EDILIZIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01591460538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSETO EDILIZIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3253.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3253.75</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CLIMATIZZATORE P.S.STEFANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2510.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SOLARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01520460534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3171.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER MESSA A NORMA IMPIANTI TERMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO MAURIZIO FERRI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01665500532</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO MAURIZIO FERRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1470</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA TERMOCONVETTORI PER CENTRALE TERMICA 121 SRR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>208.5</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE UPS POGGIO ROSSINO 121^ SRR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06522401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERCOM SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06522401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERCOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8937.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8937.72</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOIO GPL</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ABERFIN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>433.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
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      <oggetto>Manutenzione straordinaria impianti termici V.A.</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE PORTALI HANGAR 1</oggetto>
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          <ragioneSociale>2G SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>J.E.T. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01157610534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2G SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01969790466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>J.E.T. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20267.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20267.94</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SANITARIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>PUNTO CLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01520460534</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1375</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>CEAM</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
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          <codiceFiscale>01530570538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOKIL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>8380.49</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO AREA COMPRESSA</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DA RISCALDAMENTO</oggetto>
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          <ragioneSociale>STEFANO PERUZZI &amp; C. S.a.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01397040534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PERUZZI &amp; C. S.a.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12513.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI DI CHIUSURA AUTOMATICA</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01157610534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2G SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4891.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3525.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'</oggetto>
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          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
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        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15339.74</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE CANCELLI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI AEROPORTUALI</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SOSTITUZIONE CAPPA MENSA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO TETTO</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA A NORMA IMPIANTO TERMICO</oggetto>
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      <oggetto>fornitura per sostituzione batterie m.m. immobili</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4392</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO SOFFIATORE STIHL</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01498970530</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR SERVICE SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PUNTO CLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01520460534</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3004.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE E VERIFICA ANNUALE DEL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO GRU DELLA 121 SRR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301370530</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GORI OFFICINA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301370530</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GORI OFFICINA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>902.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>902.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEEZF4C33D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER RIFACIMENTO PROTEZIONE CANALE DI ASPIRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00793230533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00793230533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>456.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>456.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C2F1AE3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORI CABINA ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14058</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>14058</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD72F371A4</cig>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONDIZIONATORE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO CENTRALE TERMICA DELLA 121^ SRR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI CHIUSURA DEI CANCELLI DELLA ZONA OPERATIVA</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO A NORMA IMPIANTO RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI A MONTE ARGENARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE DELLA SALA SERVER</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA</oggetto>
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          <ragioneSociale>FERROEDILIZIA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA E POSDA IN OPERA COMPONENTI ELETTRICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6149.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICIO SOTT.LE GIORNATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01134840535</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.IMPER di Viani Andrea</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE FACCIATA DELLA PALAZZINA V.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5148</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER ADEGUAMENTO LOCALI COMANDO DI GRUPPO N.E..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GROSSETO EDILIZIA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24161.53</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DIDATTICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIA SEMPRE.IT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1977.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE PER VARI AUTOMEZZI A.M.</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA PNEUMATICI VARI AUTOMEZZI AM</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTI MOVIMENTAZIONE PORTELLONI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>14700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE E BAGNI</oggetto>
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          <ragioneSociale>CO.IMPER di Viani Andrea</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI PER RIPRISTINO CABINA ELETTRICA SU LINEA MT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE SEDILI VARI AUTOMEZZI A.M.</oggetto>
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          <ragioneSociale>CORRADI CARLO &amp; C. Tappezzeria Auto</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2269.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE OFFICINA AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KELLI </ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONI MECCANICHE IVECO EUROCARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 72 FARI LED AL 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE.DI. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE.DI. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14700</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE LITURGICO VARIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>PULCRANET</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>905.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>905.07</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESIGENZE COBAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1164.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SILTER DI LOGLI LINDA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00122410699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILTER DI LOGLI LINDA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>309.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERSOCIV - ACQUISTO BIGLIETTI CINEMA PER BENESSERE PERSONALE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CINEMATOGRAFICA TOSCANA SUD SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02471490462</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINEMATOGRAFICA TOSCANA SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1260</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERSOCIV - ACQUISTO BUONI LIBRO PERSONALE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02591561200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE COOP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE COOP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>810</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>810</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERSOMIL - ACQUISTO BUONI LIBRO PERSONALE 209 STDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02591561200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE COOP</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
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      <oggetto>PERSOMIL - ACQUISTO OGGETTISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DA IMBALLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01149100537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA RABAGLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01149100537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA RABAGLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>224.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA02E17A25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRANSPALLET</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KELLI </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1171.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1171.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MATERIALE VARIO DI VESTIARIO E CASERMAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01286570534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6546.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6546.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO CIVILI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3039.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3039.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z672E4E9F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER AGGIORNAMENTO HARDWARE CINOFILI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURONICS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURONICS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>698.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>698.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F2F31E81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER 4 STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2792</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2792</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA2E4E800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE EAD PER 209° STDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z162E4BAA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PC PER ESIGENZE TLP MONTE ARGENTARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z522F13770</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE EAD PER 121^ SRR POGGIO BALLONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>799.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>799.6</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3A2E0979E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' SPORTIVA DI FORZA ARMATA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01837060449</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON HEALTH TECH ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01837060449</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON HEALTH TECH ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4880</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDA2CB56FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VIDEOPROIETTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1122.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1122.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C2D359BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PILE E MATERIALE VARIO PER ESIGENZE 20° GRUPPO VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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      <oggetto>ACQUISTO LETTORI CODICI A BARRE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO KIT TONER PER CINOFILI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>266.99</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER ADEGUAMENTO SISTEMI SALA SERVER</oggetto>
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          <ragioneSociale>R.C.M. ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2782.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
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      <oggetto>AMMODERNAMENTO AULA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIA SEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE AL SERVIZIO TLC E METEO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOPRINT SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01117160497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPRINT SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2255.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2255.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SERIGRAFATO PER AULE ADIBITE AI CORSI DI ADDESTRAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONI PER LA STAMPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513510535</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI PER LA STAMPA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1778.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1778.76</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA AVIORIFORNIMENTO GRIFUS GENNAIO - FEBBRAIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.I.F.T. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00944201003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.F.T. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17072.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17072.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA AVIORIFORNIMENTO GRIFUS MARZO\DICEMBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00944201003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.F.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00944201003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.F.T. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>85424.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>85424.82</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO SOLLEVATORE TRANSPALLET ELETTRICO IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OAG INDUSTRIES</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01604920536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OAG INDUSTRIES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>707.6</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MACCHINA SOTTOVUOTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCOBALENO SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564960530</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SACCHI A PELO ESIGENZE 904° G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>805.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>805.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO E DPI PER LE ESIGENZE DEL 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01004840490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CECCOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01004840490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CECCOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2032.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2032.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B2D56594</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MACCHINE GENERATORE DI FUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00793230533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00793230533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1024.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD2D56521</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RELE' DIFFERENZIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MINOCCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01391120530</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINOCCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>586.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>586.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B2D5BF31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTA HANGAR 1 ESIGENZE 904° G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03535520658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03535520658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DI. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3168</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3168</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD12D5653A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GUANTI IN LATTICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>932.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>932.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D2D4D407</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO TARATURA TERMOIGOMETRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02498930987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRESCAL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02498930987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRESCAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3172</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3172</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E2D86C91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01101980538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE COMUNALI GROSSETO 7</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01101980538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE COMUNALI GROSSETO 7</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D2D82F51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' POLIGONO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00793230533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00793230533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1941.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1941.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C2DACBED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE PORTALI PRESSO 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01591460538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSETO EDILIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01591460538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSETO EDILIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE02DACBCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI ESIGENZE 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62DFF391</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE SONDA DEPOSITO CARBURANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02715470429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NM TECHNOLOGY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02715470429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NM TECHNOLOGY SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C2E097FS</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO ESIGENZE MAUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>516.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>516.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z182E09842</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino trattorino tagliaerba per prevenzione incendi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00108660531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIABATTI &amp; BONCIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00108660531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIABATTI &amp; BONCIOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>632.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>632.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z372E097CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01186980536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186980536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA DI SICUREZZA SALA RUOTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO PIAZZOLA LAVAGGIO VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01591460538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSETO EDILIZIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ESIGENZE NUCLEO ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANTIFLAMME</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4736.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO E MESSA SICUREZZA OLEODOTTO SISTEMA GRIFUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.I.F.T. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.I.F.T. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER DEPOSITO CARBURANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1911</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRINCIAERBA E LAMA DI RICAMBIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629170547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIEURO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629170547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIEURO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1480.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1480.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GUANTI ESIGENZE GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1782</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1782</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CASCHI A/I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772930152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSA SAFETY COMPANY</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772930152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSA SAFETY COMPANY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>395.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE AL SERVIZIO ANTINCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01149100537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA FERRAMENTARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01149100537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA FERRAMENTARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1094.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1094.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z452EA22F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01186980536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186980536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1979.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1979.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SCALA ROCKET PLATFORM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10549250966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDA ENTERPRISE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10549250966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDA ENTERPRISE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1802.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1802.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SISTEMA AVIORIFORNIMENTO GRIFUS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00793230533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00793230533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1175.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1175.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA72F0554F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER CONTINUITA' ELETTRICA E FUNZ.VARIE SALE GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01325890539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO BATTERIA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01325890539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO BATTERIA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2227.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2227.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF62E6F8C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO E MESSA A NORMA IMPIANTI IGIENICI HANGAR 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01591460538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSETO EDILIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01591460538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSETO EDILIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9947.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IN OTTONE PER IL SISTEMA GRIFUS</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' VARIE SALE GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO, SERVIZI IGIENICO SANITARIO E VITTO MESE DI FEBBRAIO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2020</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO, SERVIZI IGIENICO SANITARIO E VITTO MESE DI MARZO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE LUGLIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO OTTOBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO E MESSA A NORMA QUADRO ELETTRICO MEYERINCK PER SISTEMA GRIFUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE NOVEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>30906.23</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER RIPRISTINO LOCALI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GROSSETO EDILIZIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16629.2</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAMI DI LABORATORIO PER IDONEITA' MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANIGEST SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01175650538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANIGEST SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5821</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
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      <oggetto>VISITE CARDIOLOGICHE PER IDONEITA' MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00156050536</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5184</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>5184</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SEDIME AEROPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALVAMBIENTE SERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4880</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAMI DI LABORATORIO PER IDONEITA' MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANIGEST SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01175650538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANIGEST SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23143.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
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      <oggetto>VISITE OTORINOLARINGOIATRICHE PROVE VESTIBOLARI PER IDONEITA' MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00974000531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIGLI ARRIGO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>315</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RX TORACICHE, SPIROMETRIA E CONSULENZA PNEUMOLOGICHE PER IDONEITA' MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAMI STRUMENTALI CARDIOLOGICI PER IDONEITA' MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO, MANUTENZIONE E RICARICHE ANNUALI BOMBOLE OSSIGENO PER AMBULANZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1448.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE E PIASTRE PER DEFIBRILLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1273.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EMERGENZA COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6640.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PIASTRE PER DEFIBRILLATORE ZOLL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VACCINI ANTITIFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>104.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>104.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MEDICINALI PER PACCHETTI SANITARI A BORDO VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>546.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>546.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VARI VACCINI PER PROFILASSI VACCINALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>885.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E KIT DI REINTEGRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1063.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1063.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA52E56297</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO RIPARAZIONE FRIGORIFERO INFERMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>G. E N.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00275520534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. E N.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>915</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VACCINO ANTIMENINGOCOCCICO MENVEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GSK</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>715.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>715.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ESIGENZE TLC/METEO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>3013.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3013.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B2CC22CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO N° 10 FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00968340539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECCIANTI DANIELE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00968340539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECCIANTI DANIELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9516</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-05-22</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA TONER PER GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA DOCUMENTAZIONE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER TLC</oggetto>
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        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA MANGIME PER CANI ESIGENZE CENTRO CINOFILI A.M.</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MEDICINALI PER QUADRUPEDI DEL CENTRI CINOFILI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1633.9</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE CANILI</oggetto>
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        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MEDICINALI PER QUADRUPEDI</oggetto>
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        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA COMPRESSORE E KIT DI FUNZIONAMENTO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>185.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE LOCALI ADDESTRAMENTO QUADRUPEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INNAGA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652720531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNAGA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3001.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3001.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER CENTRO CINOFILI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA GENERALI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01333550323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA GENERALI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVATURA EFFETTI LETTERECCI 1° TRIM.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01288890534</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>19241.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19241.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVATURA EFFETTI LETTERECCI APRILE MAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01288890534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTA BARBARA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13503.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13503.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KIT POSATE MONOUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00313230534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCLEAN SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1677.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1677.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB2DA837A</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>GENERI DI CONFORTO PERSONALE DI GUARDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00927980532</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. LA PESCHIERA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>774</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GENERI DI CONFORTO 1-2° TRIMESTRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00927980532</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. LA PESCHIERA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER NUCLEO MENSA ESIGENZZA COVID 19</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA CONTENITORI ISOTERMICI PER LA MENSA - ESIGENZA COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO TOVAGLIE IN PLASTICA PER EMERGENZA COVID 19</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MISCELATORE PER MENSA - EMERGENZA COVID 19</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI MENSA</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA ASCIUGAMANI ELETTRICO PER EMERGENZA COVID</oggetto>
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      <oggetto>FONRNITURA DI PANNELLI DIVISORI PER LA MENSA- EMERGENZA COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO PER VARIE SPAZZATRICI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9777.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE PER UPS APPARATI RADIO T/B/T</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONDO BATTERIA SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MONDO BATTERIA SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3457.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO OLIO LUBRIFICANTE NATO O-156</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>30591.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA GPL 121^ SRR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1141.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GASOLIO ARTICO PER TLP MONTE ARGENTARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2925</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OLIO NATO O-156</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24382.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
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      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PRESSO 121^ S.R.R. POGGIO BALLONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO SISTEMA ANTINCENDIO PRESO 121^ S.R.R. POGGIO BALLONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA 121 SRR</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI DI STASATURA, SVUOTAMENTO E PULIZIA RETE FOGNARIA PRESSO 121^ S.R.R. POGGIO BALLONE</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CABINE ELETTRICHE MT BT 121 SRR PB</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAMENTO INCENDI A POGGIO BALLONE</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO AUTOMAZIONE CANCELLI PRESSO 121^ S.R.R DI POGGIO BALLONE</oggetto>
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      <oggetto>VERIFICA STRAORDINARIA DI SERBATOI CARBURANTE PER GG.EE.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2196</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER 121 SRR</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2942.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO 121^ S.R.R.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>746.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2181.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE SPLIT 121^ S.R.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2989</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MONITOR PER POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ANTINTRUSIONE DELLA 121 ^ SRR</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER COMPENDI INFRASTRUTTURALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AFI DI SIMONELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01286570534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFI DI SIMONELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2287.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01307710531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORTARREDO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE COMPENDI INFRASTRUTTURALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>BUONI PASTO PER PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>13735.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO MONTE ARGENTARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO TELEPOSTO AREZZO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2688.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONI PASTO 121^ SRR POGGIO BALLONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>38948.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITRA BUONI PASTO PERSONALE 4° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4208.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4208.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z362C53DFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER TRATTORI TRAINO VELIVOLI FRESIA F 40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486220534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO GOMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3276.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3276.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE SOLLEVATORE MANITOU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>O.M.C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01647950532</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2482.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2482.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SEMIRIMORCHIO MANARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ESTINTORI CENTRO ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650200536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTINTORI CENTRO ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC92C6151E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E LAVORAZIONI PNEUMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEONARDO GOMME</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486220534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO GOMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486220534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO GOMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486220534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO GOMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11289.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11289.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z882C6153F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAV. RIPARAZ. AUTORIFORNITORE EUROGARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00108660531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIABATTI E BONCIOLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIABATTI &amp; BONCIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00108660531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIABATTI &amp; BONCIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00108660531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIABATTI E BONCIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00108660531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIABATTI E BONCIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CIABATTI E BONCIOLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00108660531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIABATTI &amp; BONCIOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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          <codiceFiscale>00108660531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIABATTI &amp; BONCIOLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIABATTI E BONCIOLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00108660531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIABATTI E BONCIOLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4092.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA BATTERIE GG.EE.</oggetto>
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          <ragioneSociale>MONDO BATTERIA SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2232.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>VERIFICA STRAORD. SERBATOIO CARBURANTE GG.EE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372310530</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.R.A. MEONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER TRINCIA NOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO DI COMPONENTI PER SISTEMA ALLARME INCENDI LINEA VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1023.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO CABINA ELETTRICA SU LINEA MT PG N. 015MA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2197.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE DISPSOSITIVI DI SICUREZZA CENTRALI TERMICHE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STEFANO PERUZZI &amp; C. S.a.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>STEFANO PERUZZI &amp; C. S.a.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3112.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>2 G SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01157610534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 G SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>649.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>649.16</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00108660531</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIABATTI E BONCIOLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CIABATTI E BONCIOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00108660531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIABATTI E BONCIOLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2348.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2348.08</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE PIATTO DI TAGLIO TRATTORINO RASAERBA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01498970530</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR SERVICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01498970530</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>793</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>793</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z342BDB9C6</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA CENTRALI TERMICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STEFANO PERUZZI &amp; C. S.a.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01397040534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PERUZZI &amp; C. S.a.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3482.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3482.15</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA ELETTRICA MT/BT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01604920536</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1222.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1222.8</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO DI CONTINUITA' SALA SERVER FARM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
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      <cig>ZCD2C755D4</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI STRAORDINARI SI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA HANGAR 2 E COMANDO IX</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI MICROFONO DA TAVOLO</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CENTRALINA UNITA' CONTROLLO LUCI DI LANCIO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3840.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GALLEGGIANTE TUBOLARE</oggetto>
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          <ragioneSociale>VOLTIKA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13793751002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIKA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>202.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO E TENDE VENEZIANE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01307710531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01307710531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORTARREDO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4576</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4576</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO INFRASTRUTTURALE ALLOGGIO RADICOFANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANGELINO GIULIACCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00324750520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELINO GIULIACCI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2331.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER SOSTITUZIONE PANNELLI SOFFITTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4492</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE PER CENTRALE TELEFONICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01325890539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO BATTERIA SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01325890539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO BATTERIA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>740</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7905.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7905.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ATTIVITA' CONNESSER AL SERVIZIO METEOROLOGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>979.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA ED IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO TECNICO BM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO TECNICO BM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PARTI MECCANICHE PER IVECO DRAGON X6 TARGATO AM CC349</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.MA. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AR.MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>337.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>337.55</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA DI SOFFIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BARDI ROBERTO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00869670539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARDI ROBERTO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>368.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>368.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PRESSO UFFICI ALLOGGI MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUNTO CLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01520460534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO TRINCIA ARGINI PER LA 121^ SRR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01089340507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOLA INDUSTRIALE MACCHINE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3477</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA ALLARME</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3871.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3871.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO PER SOSTITUZIONE SOCCORRITORE CABINA ELETTRICA MT/BT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7425</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7425</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO QGBT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604920536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OAG INDUSTRIES </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01604920536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OAG INDUSTRIES </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2308.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2308.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE ADIACENTI I COMPENDI INFRASTRUTTURALI DELLA 121 SRR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01374130530</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUTIQUE DEL CHIODO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01374130530</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUTIQUE DEL CHIODO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>833.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>833.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZE CONNESSE ALL'ASSISTENZA VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3415.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3415.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB12F6351A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE MANUTENZ. COMPENDI INFRASTRUTT.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>547.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>547.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE32FA9587</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPARECCHIO ILLUMINAZIONE EMERGENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESIGENZE 904° GEA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI BATTERIE AL GEL 12V PER GEA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA QUADRO ELETTRICO ESIGENZE GEA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE PER SISTEMA CIFRA SIT 2010 ESIGENZE GEA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LIBRETTO ELETTRONICO VELIVOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI CHIAVI TORSIOMETRICHE VARIE PER IL 904° GEA</oggetto>
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          <ragioneSociale>SNAP ON TOOLS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2063.63</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoAggiudicazione>517.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA VARI TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2089.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>VERIFICA LINEE VITA HANGAR SHELTER</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03223860176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03223860176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6545.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER NUCLEO OFFICINA E PALAZZINA MISSILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AIR GAS TOSCANA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11258700969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR GAS TOSCANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>881.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>881.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTELLI IN ALLUMINIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SETON</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02445290964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SETON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>408.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>408.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA2E3F3AC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LAVASCIUGA E MATERIALI PER PULIZIA AREE MANOVRA AEREI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KELLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00793780537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7515.2</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7515.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9D2E6C749</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER NUCLEO IMPIANTI ELETTRICI GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>636.11</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>636.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA52E4AB3E</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE VARIE GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1760.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1760.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z472E97110</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA CON RAPPORTO VARIE STRUMENTAZIONI ESIGENZE 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TRTESCAL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02498930987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRTESCAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>365.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>365.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E2E8C6F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IN PVC VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>997</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>997</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z092E88E88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CASSETTA CHIAVE DI EMERGENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MANUTAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER SALA ARMIERI DEL 904 GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05661590017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORE AMICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05661590017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORE AMICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1293.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1293.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC2EA20BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MEZZO ELETTRICO PER LINEA VOLO HANGAR GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01157610534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2G SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>J.E.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01157610534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2G SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01969790466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>J.E.T. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13420</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13420</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BATTERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02311700567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02311700567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1336.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1336.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD92F0A575</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7603.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7603.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COMPRESSORE E AVVOLGITUBO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11258700969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR GAS TOSCANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11258700969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR GAS TOSCANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE REINTEGRO SCORTE GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01149100537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA RABAGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01149100537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA RABAGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>869.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>869.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2F2F4C3B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZA VARIE SALE GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1004.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1004.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B2F6F82B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER GRUPPI DI CONTINUITA' ASSERVENTI I SISTEMI TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01117160497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPRINT SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01117160497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPRINT SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>799.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>799.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD2D35BE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA DA AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01322631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTI ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01322631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTI ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16264.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16264.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z612D35BD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PALMARE PER DIAGNOSI AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6095.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6095.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC12DCCC15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO 4 STORMO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA D'OFFICINA PER AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00793230533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORE ESIGENZE TLP MONTE ARGENTARIO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI LEVIGATRICE E SEGHETTO PER MANTENIMENTO A NUMERO DI ATTREZZATURE DEMANIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO PER MANTENIMENTO A NUMERO DI ATTREZZATURE DEMANIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA TRINCIASARMENTI PER SFALCIO ERBA AREE SUPERFICI VOLO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AMBIENTALE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EMERGENZA COVID 19</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER NUCLEO ALLOGGI PER ESIGENZE COVID - 19</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3123.8</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER ALLOGGI ESIGENZA SIC COVID 19</oggetto>
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          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
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